Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2024 |
REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 192/2024. |
15.475,00 |
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18/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1883. |
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2.010,49 |
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18/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6178/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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4,83 |
30/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 1/1916. |
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2.241,69 |
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30/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6178/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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5,38 |
04/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6178/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.236,31 |
04/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6178/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.005,66 |
14/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1904; 1/1926; 1/1931. |
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8.113,11 |
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14/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6178/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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19,47 |
16/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 1/1946. |
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2.365,55 |
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16/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6178/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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5,68 |
23/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6178/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.359,87 |
23/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6178/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.093,64 |
07/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1957. |
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727,23 |
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07/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6178/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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1,75 |
07/11/2024 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
-16,93 |
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27/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6178/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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725,48 |
TOTAL |
15.458,07 |
15.458,07 |
15.458,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.