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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6191 Data de lançamento: 18/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 APARELHO DE PRESSÃO - CONSERTO 75,00 75,00
1.00 APARELHO DE PRESSÃO - 136 CONSERTO Finalidade: REF. SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHOS DE PRESSÃO PARA USO DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2024 APARELHO DE PRESSÃO - CONSERTO APARELHO DE PRESSÃO - 136 CONSERTO Finalidade: REF. SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHOS DE PRESSÃO PARA USO DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 95,00
30/09/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 2024107. 95,00
09/10/2024 Pagamento de Empenho 6191/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 95,00
TOTAL 95,00 95,00 95,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.