REF. 2 1/4 DE DIARIAS EM VIAGEM A ESPUMOSO E ERECHIM-RS, NO DIA 19.09.2024 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.
35,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2024
REF. 2 1/4 DE DIARIAS EM VIAGEM A ESPUMOSO E ERECHIM-RS, NO DIA 19.09.2024 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.
70,00
19/09/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/28539 E 5/9575.
70,00
03/10/2024
Pagamento de Empenho 6204/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.