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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6232 Data de lançamento: 23/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Segurança Pública
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 REF. 5º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CONEXAO A INTERNET (LINK DEDICADO E SUPORTE DE SISTEMA DE REDE DE INTERNET) FULL DUPLEX 200 MB (VIA FIBRA OPTICA), INCLUINDO INTERNET COMUNITARIA, PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A MANUTENÇAO E MONITORAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO, CONTRATO 190/2022. 259,00 1.036,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2024 REF. 5º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CONEXAO A INTERNET (LINK DEDICADO E SUPORTE DE SISTEMA DE REDE DE INTERNET) FULL DUPLEX 200 MB (VIA FIBRA OPTICA), INCLUINDO INTERNET COMUNITARIA, PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A MANUTENÇAO E MONITORAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO, CONTRATO 190/2022. 1.036,00
30/09/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/61635. 56,29
09/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6232/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 56,29
31/10/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/68796; 22/68795. 285,70
05/11/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 0,08
07/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6232/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 0,08
07/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6232/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 285,70
26/11/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/76897; 22/76897. 259,80
26/11/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 0,09
09/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6232/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 0,09
09/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6232/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 259,80
13/12/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/80953. 259,00
19/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6232/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 259,00
TOTAL 1.036,00 860,96 860,96
SALDO A PAGAR 175,04
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.