| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 6410 | Data de lançamento: | 25/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PARTE PATRONAL FOLHA PGTO SERVIDORES - MÊS 09/2024 | 245,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | REF. PARTE PATRONAL FOLHA PGTO SERVIDORES - MÊS 09/2024 | 245,04 | ||
| 25/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG SETEMBRO/2024. | 245,04 | ||
| 21/10/2024 | Pagamento de Empenho 6410/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 245,04 | ||
| TOTAL | 245,04 | 245,04 | 245,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||