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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6472 Data de lançamento: 26/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT DE EMBREAGEM 7.350,00 7.350,00
1.00 TECFIL PSH478 - FILTRO HIDRAULICO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO FORD CARGO 2629 PLACAS IZH4D29 E PA CARREGADEIRA 12D DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 270,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2024 KIT DE EMBREAGEM TECFIL PSH478 - FILTRO HIDRAULICO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO FORD CARGO 2629 PLACAS IZH4D29 E PA CARREGADEIRA 12D DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 7.620,00
26/09/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1/1076; 1/1075. 7.620,00
09/10/2024 Pagamento de Empenho 6472/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.620,00
TOTAL 7.620,00 7.620,00 7.620,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.