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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6473 Data de lançamento: 26/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 M.O. SERVIÇO PLAINA VOLANTE 300,00 300,00
1.00 M.O. EMBREAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2629 PLACAS IZH4D29 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2024 M.O. SERVIÇO PLAINA VOLANTE M.O. EMBREAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2629 PLACAS IZH4D29 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 1.800,00
26/09/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° E/1058. 1.800,00
26/09/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 6473/2024, EMANUEL JORGE MAIER 36,00
09/10/2024 Pagamento de Empenho 6473/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.764,00
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 26/09/2024 36,00 Lançada
TOTAL   36,00