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Última atualização realizada em 28/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6480 Data de lançamento: 26/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PREGO 1 KG COM CABEÇA 17X27 19,00 19,00
6.00 JOGO VISTAS DE PINUS 25,00 150,00
2.00 CHUMBADOR PARABOLT 3,50 7,00
3.00 MEIA CANA PINUS 8,90 26,70
1.00 EMB CP TOMADA DUPLA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 22,00 22,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2024 PREGO 1 KG COM CABEÇA 17X27 JOGO VISTAS DE PINUS CHUMBADOR PARABOLT MEIA CANA PINUS EMB CP TOMADA DUPLA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 224,70
26/09/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1/1148. 224,70
TOTAL 224,70 224,70 0,00
SALDO A PAGAR 224,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.