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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6539 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA Finalidade: REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO ARGO PLACAS-JCI2F99, USADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 MÃO DE OBRA Finalidade: REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO ARGO PLACAS-JCI2F99, USADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 100,00
14/10/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR DÉBORA ZANON CFE NF N° 314. 100,00
14/10/2024 Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6539/2024, 3962 - LJS DA PAIXAO E CIA LTDA 2,00
17/10/2024 Pagamento de Empenho 6539/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 98,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - ASPS 30/09/2024 2,00 Lançada
TOTAL   2,00