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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6543 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BATERIA CR - PANASONIC LITHIUM CR 2032 10,00 40,00
2.00 PILHA ALCALINA AAA 7,99 15,98
1.00 PILHA TIPO PALITO, ALCALINA (AAA). 1,5V. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - palito 19,99 19,99
3.00 TERMÓMETRO DIGITAL - G-TECH BRANCO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SMSAS. 23,99 71,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 BATERIA CR - PANASONIC LITHIUM CR 2032 PILHA ALCALINA AAA PILHA TIPO PALITO, ALCALINA (AAA). 1,5V. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - palito TERMÓMETRO DIGITAL - G-TECH BRANCO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SMSAS. 147,94
14/10/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR DÉBORA ZANON CFE NF N° 52361. 147,94
22/10/2024 Pagamento de Empenho 6543/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 147,94
TOTAL 147,94 147,94 147,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.