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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6583 Data de lançamento: 01/10/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS HOSPITALARES Finalidade: REF. SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 8.000,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2024 DESPESAS HOSPITALARES Finalidade: REF. SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 8.000,00
02/10/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR DÉBORA ZANON CFE NF N° 398194. 8.000,00
07/10/2024 Pagamento de Empenho 6583/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.000,00
TOTAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.