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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6675 Data de lançamento: 08/10/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BANDEJA - PRATA ROCOMBOLE 3,39 6,78
0.79 MAÇÃ GALLA 9,99 7,89
0.90 SALGADOS DIVERSOS 55,35 49,82
8.00 GUARDANAPO DE PAPEL - 31X30 3,49 27,92
0.54 BANANA PRATA 5,04 2,72
7.00 BOMBOM - OURO BRANCO 1,25 8,75
3.00 AGUA - MINERALS/ GÁS 6L 6,79 20,37
17.84 PÃO FRANCES 15,90 283,60
20.00 SUCO LIGHT - LARANJA-MAMÃO 1,49 29,80
30.00 SUCO LIGHT - ABAXI E HORTELÃ 1,09 32,70
2.00 GELO TUBO - 2.5KG. 6,99 13,98
5.02 CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª 26,48 132,93
240.00 ÁGUA MINERAL - 500M S/GÁS 1,50 360,00
3.00 SABAO EM PO - SACHÊ 4KG 32,49 97,47
6.00 SAL - GROSSO 1,99 11,94
1.00 BOLO - CORANTE 9,49 9,49
1.00 BICARBONATO DE SODIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS PARA EVENTO DA SMSAS DO MUNICÍPIO. 3,79 3,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2024 BANDEJA - PRATA ROCOMBOLE MAÇÃ GALLA SALGADOS DIVERSOS GUARDANAPO DE PAPEL - 31X30 BANANA PRATA BOMBOM - OURO BRANCO AGUA - MINERALS/ GÁS 6L PÃO FRANCES SUCO LIGHT - LARANJA-MAMÃO SUCO LIGHT - ABAXI E HORTELÃ GELO TUBO - 2.5KG. CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª ÁGUA MINERAL - 500M S/GÁS SABAO EM PO - SACHÊ 4KG SAL - GROSSO BOLO - CORANTE BICARBONATO DE SODIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS PARA EVENTO DA SMSAS DO MUNICÍPIO. 1.099,95
15/10/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 11414. 1.099,95
15/10/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6675/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA 13,19
22/10/2024 Pagamento de Empenho 6675/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.086,76
TOTAL 1.099,95 1.099,95 1.099,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 08/10/2024 13,19 Lançada
TOTAL   13,19