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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6687 Data de lançamento: 08/10/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LIMPEZA SPRAY PRÓ - AJAX 500ML 6,59 13,18
6.00 SACO DE LIXO - 50L, 10KG 13,79 82,74
4.00 COADOR - PAPEL C/30 4,99 19,96
3.00 CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, TRADICIONAL, VIDRO 200G - 250G 12,69 38,07
8.00 SACO DE LIXO - 100L C/5 7,19 57,52
2.00 CAFE SOLUVEL EM PO LTA 200G - VD200GR 26,49 52,98
2.00 ÁGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. - 2L, LAVANDA 8,99 17,98
2.00 SACOS DE LIXO 50 LITROS Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO/CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 9,69 19,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2024 LIMPEZA SPRAY PRÓ - AJAX 500ML SACO DE LIXO - 50L, 10KG COADOR - PAPEL C/30 CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, TRADICIONAL, VIDRO 200G - 250G SACO DE LIXO - 100L C/5 CAFE SOLUVEL EM PO LTA 200G - VD200GR ÁGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. - 2L, LAVANDA SACOS DE LIXO 50 LITROS Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO/CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 301,81
18/10/2024 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF N° 5259. 301,81
18/10/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6687/2024, 2864 - FERRARI & FERRARI LTDA 3,62
24/10/2024 Pagamento de Empenho 6687/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 298,19
TOTAL 301,81 301,81 301,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 08/10/2024 3,62 Lançada
TOTAL   3,62