Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SAMUEL PEZENTI RODRIGUES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6692 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PARA PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2024 |
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PARA PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
300,00 |
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21/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO PORDEBORA ZANON CFE NF N° E/3. |
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300,00 |
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21/10/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6692/2024, 16409 - SAMUEL PEZENTI RODRIGUES |
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9,00 |
23/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6692/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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291,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
09/10/2024 |
9,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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9,00 |
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