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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TAINA BORGES FERNANDES MORAES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6698 Data de lançamento: 09/10/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 METILDOPA 500 MG - METILDOPA 500 MG 1,48 44,34
60.00 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG - ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG 0,50 29,99
30.00 DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50 - DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50 Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SITEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 3,42 102,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2024 METILDOPA 500 MG - METILDOPA 500 MG ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG - ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50 - DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50 Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SITEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 176,82
15/10/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 1/9467; 1/9868. 176,82
23/10/2024 Pagamento de Empenho 6698/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 176,82
TOTAL 176,82 176,82 176,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.