Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6710 |
Data de lançamento: |
10/10/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GRAMPEADOR - MEDIO |
29,00 |
29,00 |
2.00 |
CLIPS - Nº 8 |
3,80 |
7,60 |
5.00 |
CLIPS - Nº 6
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM SETORES DA SEC. MUN. DA FAZENDA. |
4,50 |
22,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/10/2024 |
GRAMPEADOR - MEDIO CLIPS - Nº 8 CLIPS - Nº 6
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM SETORES DA SEC. MUN. DA FAZENDA. |
59,10 |
|
|
14/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° 174. |
|
59,10 |
|
17/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6710/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
59,10 |
TOTAL |
59,10 |
59,10 |
59,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.