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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6772 Data de lançamento: 14/10/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BATERIA 150AJET Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA USO NO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW1627 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 760,00 760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2024 BATERIA 150AJET Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA USO NO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW1627 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 760,00
14/10/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 57209542. 760,00
24/10/2024 Pagamento de Empenho 6772/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 760,00
TOTAL 760,00 760,00 760,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.