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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDREI SCHERER PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6896 Data de lançamento: 21/10/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 REF. 3 1/2 DE DIARIA VIAGEM A CRUZ ALTA/RS NOS DIAS 21,23 E 25 DE OUTUBRO/2024 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR CIVIL AUXILIAR BOMBEIRO TENDO COMO LOCAL DE INSTRUÇÃO O 1º PEL/1ª CLABM/12º BBM. 70,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2024 REF. 3 1/2 DE DIARIA VIAGEM A CRUZ ALTA/RS NOS DIAS 21,23 E 25 DE OUTUBRO/2024 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR CIVIL AUXILIAR BOMBEIRO TENDO COMO LOCAL DE INSTRUÇÃO O 1º PEL/1ª CLABM/12º BBM. 210,00
30/10/2024 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 1/2005, 39/545732,1/165999, 39/547032, 1/743459, 1/166461, 39/547367, 39/548248. 210,00
11/11/2024 Pagamento de Empenho 6896/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.