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Última atualização realizada em 10/03/2025 às 11:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6902 Data de lançamento: 21/10/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Fundo Municipal da Cultura
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFLETOR SMART LED 100W - (50W) 245,00 245,00
1.00 ABRAÇADEIRA NYLON 25,00 25,00
1.00 PLUGUE FEMEA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REFLETOR DECORATIVO QUE SERÁ COLOCADO NA PRAÇA 13 DE ABRIL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EM HOMENAGEM AO OUTUBRO ROSA. 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2024 REFLETOR SMART LED 100W - (50W) ABRAÇADEIRA NYLON PLUGUE FEMEA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REFLETOR DECORATIVO QUE SERÁ COLOCADO NA PRAÇA 13 DE ABRIL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EM HOMENAGEM AO OUTUBRO ROSA. 278,00
21/10/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/501. 278,00
29/10/2024 Pagamento de Empenho 6902/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 278,00
TOTAL 278,00 278,00 278,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.