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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6917 Data de lançamento: 21/10/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM 60,00 60,00
1.00 SERVIÇO DE REGULAGEM DE FREIO Finalidade: LAVAGEM E SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACAS IWE 6796 DE USO DO CRAS 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2024 LAVAGEM SERVIÇO DE REGULAGEM DE FREIO Finalidade: LAVAGEM E SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACAS IWE 6796 DE USO DO CRAS 210,00
21/10/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/1441. 210,00
21/10/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 6917/2024, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME 4,20
18/11/2024 Pagamento de Empenho 6917/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 205,80
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 21/10/2024 4,20 Lançada
TOTAL   4,20