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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6944 Data de lançamento: 22/10/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COLÍRIO ANESTÉSICO - COLÍRIO ANESTÉSICO 11,51 11,51
1.00 RETINOL +AMINOÁCIDO+METIONINA+CLORANFENICOL POMADA - RETINOL +AMINOÁCIDO+METIONINA+CLORANFENICOL POMADA OFTALMICA Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL . 16,24 16,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2024 COLÍRIO ANESTÉSICO - COLÍRIO ANESTÉSICO RETINOL +AMINOÁCIDO+METIONINA+CLORANFENICOL POMADA - RETINOL +AMINOÁCIDO+METIONINA+CLORANFENICOL POMADA OFTALMICA Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL . 27,75
29/10/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/52692. 27,75
07/11/2024 Pagamento de Empenho 6944/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 27,75
TOTAL 27,75 27,75 27,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.