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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6980 Data de lançamento: 24/10/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SACOLAS PLASTICAS - /SACOLA PLÁSTICA. 78,00 234,00
1.00 PAPEL OFICIO A4 C/500 FOLHAS - /PAPEL OFICIO CHAMEX A4 PCT C/ 500 FLS. 41,80 41,80
7.00 FITA CREPE 9,70 67,90
2.00 BALÃO - /BALÃO N 7 AM CITRINO C/50. 14,85 29,70
2.00 BALÃO - /BALÃO SÃO ROQUE N7 ROSA TUTI FRUTI C/50. 14,85 29,70
1.00 BALÃO - /BALÃO SÃO ROQUE N7 ROSA BABY 50UN. 14,85 14,85
1.00 BALÃO - /BALÃO SÃO ROQUE N 7 RS PK C/50. 14,85 14,85
1.00 TNT - /TNT CORES SORTIDAS METRO. 53,90 53,90
65.00 CANETA - /CANETA COMPACTOR AZUL ESCRITA FINA. 1,75 113,75
1.00 CORTINA - /CORTINA METALIZADA ROSE GOLD HOLOGRÁFICA - 2X1M. 17,00 17,00
4.00 FITA CREPE - /FITA CREPE 36X50M. 14,50 58,00
10.00 FITA CREPE - /FITA CREPE ESCOLAR 101 24MMX50M 3M. 11,90 119,00
5.00 PILHA - /PILHA PANASONIC 5,00 25,00
2.00 GRAMPO - /GRAMPO P/GRMP. 26/6 C/5000. 12,50 25,00
1.00 GRAMPEADOR - /GRAMPEADOR METAL P/20FLS 26/6 11,5CM PRETO UNIDADE GP1000 - BRW. 17,00 17,00
2.00 E.V.A - /E.V.A. GLITTER PINK. 8,50 17,00
2.00 E.V.A - /BRANCO. 3,50 7,00
1.00 REFIL COLA QUENTE - /FINO 1,30 1,30
12.00 PAPEL SULFITE - /60 BRANCO. 0,75 9,00
15.00 ETIQUETA - /FL A4 COLACRIL. 1,00 15,00
2.00 MARCA TEXTO - /CANETA MARCA TEXTO VERDE BRW. 1,50 3,00
2.00 MARCA TEXTO - /CANETA MARCA TEXTO AMARELO BRW. 1,50 3,00
2.00 ELASTICO - /ELÁSTICO AMARELO N 18 C/50 UN. Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UBS CENTRAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL. 8,70 17,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2024 SACOLAS PLASTICAS - /SACOLA PLÁSTICA. PAPEL OFICIO A4 C/500 FOLHAS - /PAPEL OFICIO CHAMEX A4 PCT C/ 500 FLS. FITA CREPE BALÃO - /BALÃO N 7 AM CITRINO C/50. BALÃO - /BALÃO SÃO ROQUE N7 ROSA TUTI FRUTI C/50. BALÃO - /BALÃO SÃO ROQUE N7 ROSA BABY 50UN. BALÃO - /BALÃO SÃO ROQUE N 7 RS PK C/50. TNT - /TNT CORES SORTIDAS METRO. CANETA - /CANETA COMPACTOR AZUL ESCRITA FINA. CORTINA - /CORTINA METALIZADA ROSE GOLD HOLOGRÁFICA - 2X1M. FITA CREPE - /FITA CREPE 36X50M. FITA CREPE - /FITA CREPE ESCOLAR 101 24MMX50M 3M. PILHA - /PILHA PANASONIC GRAMPO - /GRAMPO P/GRMP. 26/6 C/5000. GRAMPEADOR - /GRAMPEADOR METAL P/20FLS 26/6 11,5CM PRETO UNIDADE GP1000 - BRW. E.V.A - /E.V.A. GLITTER PINK. E.V.A - /BRANCO. REFIL COLA QUENTE - /FINO PAPEL SULFITE - /60 BRANCO. ETIQUETA - /FL A4 COLACRIL. MARCA TEXTO - /CANETA MARCA TEXTO VERDE BRW. MARCA TEXTO - /CANETA MARCA TEXTO AMARELO BRW. ELASTICO - /ELÁSTICO AMARELO N 18 C/50 UN. Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UBS CENTRAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL. 934,15
24/10/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 385. 934,15
08/11/2024 Pagamento de Empenho 6980/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 934,15
TOTAL 934,15 934,15 934,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.