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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7023 Data de lançamento: 25/10/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MÊS 10/2024 0,00 273,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2024 REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MÊS 10/2024 273,42
25/10/2024 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF FOPAG OUTUBRO/2024. 273,42
25/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: PATRULHA AGRICOLA 61,52
30/10/2024 Pagamento de Empenho 7023/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 211,90
TOTAL 273,42 273,42 273,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - LIVRE 25/10/2024 61,52 Lançada
TOTAL   61,52