Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7164 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
TELHA - CERÂMICA ESMALTADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA REFORMA NO TELHADO DA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
4,55 |
227,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2024 |
TELHA - CERÂMICA ESMALTADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA REFORMA NO TELHADO DA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
227,50 |
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13/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 2/64206. |
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227,50 |
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22/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7164/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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227,50 |
TOTAL |
227,50 |
227,50 |
227,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.