Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7180 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LANCHES
Finalidade: REFERENTE A LANCHE CONCEDIDO A PARTICIPANTES DO EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. |
1.933,66 |
1.933,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2024 |
LANCHES
Finalidade: REFERENTE A LANCHE CONCEDIDO A PARTICIPANTES DO EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. |
1.933,66 |
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06/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/339799. |
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1.933,66 |
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11/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7180/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.933,66 |
TOTAL |
1.933,66 |
1.933,66 |
1.933,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.