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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7277 Data de lançamento: 30/10/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SPRAY PRETO 20,00 40,00
1.00 MANGUEIRA - /KIT MANGUEIRA. 25,00 25,00
1.00 FLEXIVEL - /FLEXÍVEL DE AÇO. 30,00 30,00
2.00 REGISTRO 10,00 20,00
1.00 FITA VEDANTE Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA UBS MUNICIPAL. 6,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2024 SPRAY PRETO MANGUEIRA - /KIT MANGUEIRA. FLEXIVEL - /FLEXÍVEL DE AÇO. REGISTRO FITA VEDANTE Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA UBS MUNICIPAL. 121,00
08/11/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/57478739. 121,00
18/11/2024 Pagamento de Empenho 7277/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 121,00
TOTAL 121,00 121,00 121,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.