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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7309 Data de lançamento: 31/10/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2024
Consórcio Licitação: 03.656.200/0001-95

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 FOLHAS, 75g/m² com selo FSC REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM USADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPOS BORSGES/RS DURANTE EXERCICIO DE 2024, CONTRATO N° 217/2024. 18,40 920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2024 FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 FOLHAS, 75g/m² com selo FSC REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM USADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPOS BORSGES/RS DURANTE EXERCICIO DE 2024, CONTRATO N° 217/2024. 920,00
29/11/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 251982. 920,00
09/12/2024 Pagamento de Empenho 7309/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 920,00
TOTAL 920,00 920,00 920,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.