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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 732 Data de lançamento: 30/01/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SALBUTAMOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INALANTE - SALBUTAMOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INALANTE 23,94 23,94
30.00 CAPTOPRIL 25 MG - CAPTOPRIL 25 MG 0,33 10,00
1.00 COLÍRIO ANESTÉSICO - COLÍRIO ANESTÉSICO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 10,77 10,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2024 SALBUTAMOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INALANTE - SALBUTAMOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INALANTE CAPTOPRIL 25 MG - CAPTOPRIL 25 MG COLÍRIO ANESTÉSICO - COLÍRIO ANESTÉSICO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 44,71
30/01/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/47859. 44,71
09/02/2024 Pagamento de Empenho 732/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 44,71
TOTAL 44,71 44,71 44,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.