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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7398 Data de lançamento: 05/11/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CHAPA C BRANCA PINUS Finalidade: REF. AQUISÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM REPARO E MANUTENÇÃO EM BUEIRO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 139,90 1.399,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2024 CHAPA C BRANCA PINUS Finalidade: REF. AQUISÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM REPARO E MANUTENÇÃO EM BUEIRO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 1.399,00
05/11/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1/1173. 1.399,00
19/11/2024 Pagamento de Empenho 7398/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.399,00
TOTAL 1.399,00 1.399,00 1.399,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.