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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMAR OLIVO PIOVESAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7420 Data de lançamento: 06/11/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A SALTO DO JACUI/RS PARA BUSCAR UMA PACIENTE NO LAR DO IDOSO PARA VIR AO BANCO E MAIS TARDE RETORNAR. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2024 REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A SALTO DO JACUI/RS PARA BUSCAR UMA PACIENTE NO LAR DO IDOSO PARA VIR AO BANCO E MAIS TARDE RETORNAR. 35,00
19/11/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 2/14358. 35,00
21/11/2024 Pagamento de Empenho 7420/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 39 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.