Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VALDEMAR OLIVO PIOVESAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7420 |
Data de lançamento: |
06/11/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A SALTO DO JACUI/RS PARA BUSCAR UMA PACIENTE NO LAR DO IDOSO PARA VIR AO BANCO E MAIS TARDE RETORNAR. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2024 |
REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A SALTO DO JACUI/RS PARA BUSCAR UMA PACIENTE NO LAR DO IDOSO PARA VIR AO BANCO E MAIS TARDE RETORNAR. |
35,00 |
|
|
19/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 2/14358. |
|
35,00 |
|
21/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7420/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 39 |
|
|
35,00 |
TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.