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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDIR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7483 Data de lançamento: 08/11/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A ESPUMOSO/RS NO DIA 10/11/2024 PARA CONDUZIR ALUNOS DA EEEB JOÃO FERRARI PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DA 2ª ETAPA DO ENEM. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2024 REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A ESPUMOSO/RS NO DIA 10/11/2024 PARA CONDUZIR ALUNOS DA EEEB JOÃO FERRARI PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DA 2ª ETAPA DO ENEM. 35,00
08/11/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 1/9201. 35,00
27/11/2024 Pagamento de Empenho 7483/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.