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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARONI DE OLIVEIRA BOLICO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7495 Data de lançamento: 11/11/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 11/11/2024 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E HEMODIÁLISE. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2024 REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 11/11/2024 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E HEMODIÁLISE. 35,00
11/11/2024 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA 35,00
27/11/2024 Pagamento de Empenho 7495/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.