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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7510 Data de lançamento: 11/11/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAMARA DE AR 17.5X25 450,00 450,00
1.00 TIP TOP 05 30,00 30,00
1.00 TIP TOP 10 180,00 180,00
1.00 VÁLVULA DE AR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E TIP TOPS PARA USO NA MOTONIVELADORA GR1803BR XCMG E RETROESCAVADEIRA B95 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2024 CAMARA DE AR 17.5X25 TIP TOP 05 TIP TOP 10 VÁLVULA DE AR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E TIP TOPS PARA USO NA MOTONIVELADORA GR1803BR XCMG E RETROESCAVADEIRA B95 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 700,00
11/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/57674516; 890/57674784; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA. 700,00
03/12/2024 Pagamento de Empenho 7510/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.