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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: M BARBOSA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7517 Data de lançamento: 11/11/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função: Administração
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 LANCHES 24,00 312,00
3.00 REFRIGERANTE 2L 14,00 42,00
6.00 ÁGUA MINERAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE BOMBEIROS ENQUANTO REALIZAVAM BUSCAS NOS DIAS 10/11 E 12/11/2024 DE VITIMA DE AFOGAMENTO NO ALAGADO LAGO DOURADO PASSO REAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES. 5,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2024 LANCHES REFRIGERANTE 2L ÁGUA MINERAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE BOMBEIROS ENQUANTO REALIZAVAM BUSCAS NOS DIAS 10/11 E 12/11/2024 DE VITIMA DE AFOGAMENTO NO ALAGADO LAGO DOURADO PASSO REAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES. 384,00
02/12/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/2408. 384,00
03/12/2024 Pagamento de Empenho 7517/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 384,00
TOTAL 384,00 384,00 384,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.