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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7539 Data de lançamento: 12/11/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 - /OXIGÊNIO MED 40L. 140,00 280,00
1.00 OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 - /OXIGÊNIO MED 20L. 220,00 220,00
1.00 OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 - /OXIGÊNIO MED TG Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS MEDICINAIS PARA AS UBS'S DO MUNICÍPIO. 110,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2024 OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 - /OXIGÊNIO MED 40L. OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 - /OXIGÊNIO MED 20L. OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 - /OXIGÊNIO MED TG Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS MEDICINAIS PARA AS UBS'S DO MUNICÍPIO. 610,00
29/11/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 14417. 610,00
05/12/2024 Pagamento de Empenho 7539/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 610,00
TOTAL 610,00 610,00 610,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.