Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7580 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
KIT DE EMBREAGEM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA CONSERTO DA KOMBI IQS-2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
890,00 |
890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2024 |
KIT DE EMBREAGEM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA CONSERTO DA KOMBI IQS-2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
890,00 |
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13/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 1500. |
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890,00 |
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03/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7580/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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890,00 |
TOTAL |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.