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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FATIMA FACCIN DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7592 Data de lançamento: 13/11/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 AGULHA PARA TRICÔ 9,90 69,30
15.00 TECIDO 38,00 570,00
15.00 BARBANTE CRU 24,50 367,50
10.00 LINHA - COSTURA 10,80 108,00
20.00 FIBRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE TAPETES EM CROCHE COM AS MULHERES DO PAIF E USUARIAS DO BOLSA FAMILIA. 8,70 174,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2024 AGULHA PARA TRICÔ TECIDO BARBANTE CRU LINHA - COSTURA FIBRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE TAPETES EM CROCHE COM AS MULHERES DO PAIF E USUARIAS DO BOLSA FAMILIA. 1.288,80
22/11/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 57721071. 1.288,80
28/11/2024 Pagamento de Empenho 7592/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.288,80
TOTAL 1.288,80 1.288,80 1.288,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.