Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FATIMA FACCIN DE MORAES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7593 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
ORGANZA |
19,90 |
199,00 |
18.00 |
JUTA NATURAL, COR CRÚ |
24,00 |
432,00 |
15.00 |
TECIDO - VOAL |
22,00 |
330,00 |
6.00 |
TECIDO - VISCOSE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS DE NATAL. |
24,90 |
149,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2024 |
ORGANZA JUTA NATURAL, COR CRÚ TECIDO - VOAL TECIDO - VISCOSE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS DE NATAL. |
1.110,40 |
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22/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 57721169. |
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1.110,40 |
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28/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7593/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.110,40 |
TOTAL |
1.110,40 |
1.110,40 |
1.110,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.