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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7594 Data de lançamento: 14/11/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Fundo Municipal da Cultura
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 ABRAÇADEIRA NYLON - 200X2,50 C/100 20,00 140,00
40.00 CABO - DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED 18,80 752,00
7.00 ABRAÇADEIRA NYLON - 200X3,50 C/100 25,00 175,00
1.00 ALICATE CORTE 6" Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO USADOS EM INSTALAÇÃO DE REDE PARA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 48,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2024 ABRAÇADEIRA NYLON - 200X2,50 C/100 CABO - DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED ABRAÇADEIRA NYLON - 200X3,50 C/100 ALICATE CORTE 6" Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO USADOS EM INSTALAÇÃO DE REDE PARA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 1.115,00
14/11/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 531. 1.115,00
03/12/2024 Pagamento de Empenho 7594/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.115,00
TOTAL 1.115,00 1.115,00 1.115,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.