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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7618 Data de lançamento: 14/11/2024
Tipo de empenho: IPE SERVIDORES
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRIBUI€AO IPE fOLHA PGTO PATRONAL DE FÉRIAS DOS SERVIDORES - MÊS 11/2024 0,00 636,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2024 CONTRIBUI€AO IPE fOLHA PGTO PATRONAL DE FÉRIAS DOS SERVIDORES - MÊS 11/2024 636,50
14/11/2024 REF. PATRONAL MÊS NOVEMBRO/2024 LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI. 636,50
17/12/2024 Pagamento de Empenho 7618/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 636,50
TOTAL 636,50 636,50 636,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.