Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LEOMAR FOLETTO MAIER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7639 |
Data de lançamento: |
14/11/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Profíssional |
Projeto / Atividade: |
AUXIÍLIO ASSOC. ESTUDANTES CURSOS TEC. UNIVERSITÁRIOS |
Conta de Despesa: |
3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. PASSE LIVRE ESTUDANTIL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1845/2024, AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME VALORES DESTINADOS PELO GOVERNO DO ESTADO AO MUNICÍPIO. |
1.758,84 |
1.758,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2024 |
REF. PASSE LIVRE ESTUDANTIL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1845/2024, AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME VALORES DESTINADOS PELO GOVERNO DO ESTADO AO MUNICÍPIO. |
1.758,84 |
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14/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.758,84 |
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27/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7639/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.758,84 |
TOTAL |
1.758,84 |
1.758,84 |
1.758,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.