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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7678 Data de lançamento: 19/11/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Fundo Municipal da Cultura
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
638.00 EMBALAGEM PARA PRESENTE MEDIDAS MINIMAS 45 X 59 0,50 319,00
450.00 FITA PARA PACOTES DE PRESENTE, ESTREITA 15 MM X 50 M 0,20 90,00
2.00 TESOURA - GRANDE 30,00 60,00
1.00 TRILHO - DE MESA 68,00 68,00
3.00 ENFEITES - NATALINOS 8,00 24,00
3.00 ENFEITES - NATALINOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE CESTAS DE NATAL. 19,90 59,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2024 EMBALAGEM PARA PRESENTE MEDIDAS MINIMAS 45 X 59 FITA PARA PACOTES DE PRESENTE, ESTREITA 15 MM X 50 M TESOURA - GRANDE TRILHO - DE MESA ENFEITES - NATALINOS ENFEITES - NATALINOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE CESTAS DE NATAL. 620,70
19/11/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 182. 620,70
05/12/2024 Pagamento de Empenho 7678/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 620,70
TOTAL 620,70 620,70 620,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.