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Última atualização realizada em 06/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AGEMAR MARMORES E GRANITOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7690 Data de lançamento: 21/11/2024
Tipo de empenho: MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 69 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEDRA EM MARMORE PARA CONSULTORIO (INCLUI CUBA INOX TRAMONTINA 40 X 34). REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA AQUISIÇAO DE MOVEIS SOB MEDIDA PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO, AQUISIÇAO ESTA BASEADA NA LEI 14.133/2021, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 228/2024. 1.800,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2024 PEDRA EM MARMORE PARA CONSULTORIO (INCLUI CUBA INOX TRAMONTINA 40 X 34). REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA AQUISIÇAO DE MOVEIS SOB MEDIDA PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO, AQUISIÇAO ESTA BASEADA NA LEI 14.133/2021, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 228/2024. 1.800,00
24/02/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 58992106. 1.800,00
27/02/2025 Pagamento de Empenho 7690/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.800,00
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00