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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7753 Data de lançamento: 25/11/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUVA 6,00 6,00
3.00 VASSOURA 45,00 135,00
1.00 RODA PARA CARRINHO DE MÃO 75,00 75,00
1.00 ALICATE PRESSÃO 45,00 45,00
1.00 ROLO DE LÃ 30,00 30,00
14.00 DISCO DE CORTE 3,50 49,00
2.00 DISCO FERRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 8,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2024 LUVA VASSOURA RODA PARA CARRINHO DE MÃO ALICATE PRESSÃO ROLO DE LÃ DISCO DE CORTE DISCO FERRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 356,00
25/11/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 57884428. 356,00
05/12/2024 Pagamento de Empenho 7753/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 356,00
TOTAL 356,00 356,00 356,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.