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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LEILA ELENA TOEBE DA SILVA 39175189020

Dados do Empenho
Número do empenho: 7981 Data de lançamento: 27/11/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
21.00 SERVIÇOS DIVERSOS Finalidade: REF HORAS DE OFICINA DE DE NATAL COM A OFICINEIRA LEILA COM O GRUPO DE SCFV. 28,40 596,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2024 SERVIÇOS DIVERSOS Finalidade: REF HORAS DE OFICINA DE DE NATAL COM A OFICINEIRA LEILA COM O GRUPO DE SCFV. 596,40
03/12/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 4. 596,40
19/12/2024 Pagamento de Empenho 7981/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 596,40
TOTAL 596,40 596,40 596,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.