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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIMONE DE OLIVEIRA DRUM

Dados do Empenho
Número do empenho: 7998 Data de lançamento: 27/11/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SABONETE ANTIBACTERIANO.DIVERSOS AROMAS. BARRA DE APROXIMADAMENTE 85 G - /KIT 6 UNI 24,99 24,99
1.00 BATOM - KIT 6 UNI 24,50 24,50
1.00 CREME PARA CABELO - /HIDRANTANTE 25,50 25,50
1.00 SHAMPOO - KIT SHAMPOO/CONDICIONADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE KIT PARA O ENCONTRO DE GESTANTE NA SEC. MUN. DE SAUDE. 31,99 31,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2024 SABONETE ANTIBACTERIANO.DIVERSOS AROMAS. BARRA DE APROXIMADAMENTE 85 G - /KIT 6 UNI BATOM - KIT 6 UNI CREME PARA CABELO - /HIDRANTANTE SHAMPOO - KIT SHAMPOO/CONDICIONADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE KIT PARA O ENCONTRO DE GESTANTE NA SEC. MUN. DE SAUDE. 106,98
16/12/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/164639. 106,98
19/12/2024 Pagamento de Empenho 7998/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 106,98
TOTAL 106,98 106,98 106,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.