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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIMONE DE OLIVEIRA DRUM

Dados do Empenho
Número do empenho: 7999 Data de lançamento: 27/11/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 TOUCA DESCARTAVEL Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTÁVEIS PARA USO DA UBS. 0,25 3,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2024 TOUCA DESCARTAVEL Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTÁVEIS PARA USO DA UBS. 3,75
16/12/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/164637. 3,75
19/12/2024 Pagamento de Empenho 7999/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3,75
TOTAL 3,75 3,75 3,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.