Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8025 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LANCHES
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZAÇÃO COM OS ALUNOS FORMANDOS DO 9º ANO DA EMEF MENINO DEUS. |
328,15 |
328,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2024 |
LANCHES
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZAÇÃO COM OS ALUNOS FORMANDOS DO 9º ANO DA EMEF MENINO DEUS. |
328,15 |
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28/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 57959958. |
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328,15 |
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18/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8025/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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328,15 |
TOTAL |
328,15 |
328,15 |
328,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.