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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8134 Data de lançamento: 04/12/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Fundo Municipal da Cultura
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DUCHA IDEALE PLUS - 220V 76,00 76,00
1.00 VEDA ROSCA 7,00 7,00
1.00 CAIXA DE DESCARGA 45,00 45,00
100.00 PARAFUSO 3,0X25 0,25 25,00
1.00 CILINDRO - STAM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA. 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2024 DUCHA IDEALE PLUS - 220V VEDA ROSCA CAIXA DE DESCARGA PARAFUSO 3,0X25 CILINDRO - STAM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA. 178,00
04/12/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1192. 178,00
16/12/2024 Pagamento de Empenho 8134/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 178,00
TOTAL 178,00 178,00 178,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.