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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8151 Data de lançamento: 04/12/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SELANTE PU 40 420G 29,90 29,90
2.00 CIMENTO 50KG 46,90 93,80
1.00 TINTA ESMALTE 129,00 129,00
1.00 ÁGUA RAZ 24,90 24,90
1.00 MASSA ACRÍLICA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REFORMA DE PRAÇA DO MUNICÍPIO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 59,00 59,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2024 SELANTE PU 40 420G CIMENTO 50KG TINTA ESMALTE ÁGUA RAZ MASSA ACRÍLICA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REFORMA DE PRAÇA DO MUNICÍPIO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 336,60
04/12/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1193. 336,60
19/12/2024 Pagamento de Empenho 8151/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 336,60
TOTAL 336,60 336,60 336,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.